Departamento de Auditoria Interna
Lic. Edgar Ayala
Auditor Interno
ODEF Financiera, S. A. cuenta con un Departamento de auditoria interna, cuya función principal es la evaluación permanente del funcionamiento del sistema de control interno, asegurándose de su efectividad mediante el logro de los objetivos y metas operacionales, así como, verificar el cumplimiento las políticas internas, leyes y regulaciones aplicables a la Institucion, asimismo debe analizar y evaluar la adecuada administración de los riesgos inherentes a su actividad principal.
Durante el año 2008, el Departamento ha realizado auditorias operativas y de cumplimiento en el 60% de las agencias a nivel nacional, aplicando un programa de revisión completo que incluye Evaluación del Manejo del Efectivo, del área de Ahorros, de la Cartera Crediticia, del Mobiliario de las Agencias y Otros aspectos a evaluar, Al final de la revisión de cada Agencia se presenta un informe sobre las deficiencias y hallazgos importantes, con recomendaciones propuestas para corregir dichas deficiencias, contribuyendo de esta manera a mejorar el funcionamiento operativo de cada una de las Agencias.
Así mismo, con el objetivo de verificar la exactitud y confiabilidad de los registros contables se están realizando Auditorias Financieras a los principales Activos de la Organizacion como ser: Cartera Crediticia y Activos Fijos, así, como, al rubro de Gastos y evaluación del Manejo de las Garantías que respaldan los créditos de la Organizacion.
Por otra parte, con el objetivo de enmarcarse en un sistema de trabajo de mejora continua, el Departamento de Auditoria Interna ha realizado cambios en el Plan operativo de actividades, que incluye entre otros, la evaluación cualitativa y cuantitativa del desempeño de las Agencias, mediante procedimientos de verificación de metodologías de Negocios, evaluando el cumplimiento de políticas aplicables al proceso crediticio, así como, factores de crecimiento y administración de la Cartera Crediticia.